嘉峪关市中心血站2025年部门预算公开情况说明
嘉峪关市中心血站
2025年部门预算公开情况说明
目 录
第一部分 部门/单位基本概况
一、部门/单位职责
二、机构设置情况
第二部分 2025年部门/单位预算情况说明
一、收支总体情况
二、一般公共预算情况
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
五、政府采购安排情况
六、国有资产占用情况
七、其他重要事项情况说明
八、预算绩效管理情况
九、名词解释
第三部分 2025年部门(单位)预算公开表
一、部门/单位收支总体情况表
二、部门/单位收入总体情况表
三、部门/单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、财政拨款支出表
六、一般公共预算支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表
十、政府性基金预算支出情况表
十一、部门管理转移支付表
十二、国有资本经营预算支出情况表
十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表
前言
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求,现将2025年部门预算公开如下:
一、部门/单位职责
嘉峪关市中心血站是嘉峪关市卫生健康委员会下属的公益性全额事业单位。主要承担着全市各医疗单位和中国核工业部四零四矿区医院的临床用血和保障安全用血的重任。负责献血法宣传、组织血源、采集血液、临床用血供应;血液质量保障,输血技术指导。
二、机构设置情况
(一)机关内设机构
嘉峪关市中心血站经市编办重新核定编制为12人,实有在编人数17人,民生人员12人,共29人,单位内设办公室、检验科、血源管理科、成分科、质控科、体采科、血库7个科室。
(二)参照公务员法管理单位
按编制部门批复“三定”方案编写。
(三)直属事业单位
按编制部门批复“三定”方案编写。
三、部门/单位收支总体情况
按照预算管理有关规定,2025年部门(单位)收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。
2025年部门收支总预算764.83万元。按照综合预算的原则,部门(单位)所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。
(一)收入预算
2025年收入预算 764.83万元(详见部门/单位预算公开表1,2)。包括:
一般公共预算收入 764.83万元,占100%;
政府性基金预算收入0万元,占0%;
上年结转收入0万元,占0%;
其他收入0万元,占0%。
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(二)支出预算
2025年支出预算764.83万元(详见部门/单位预算公开表3)。其中:基本支出564.46万元,占73.8%;项目支出200.37万元,占26.20%;上年结转0 万元,占0%。
四、一般公共预算情况
2025 年一般公共预算当年支出764.83万元,包括:一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出53.07万元、卫生健康支出657.45万元、住房保障支出54.31万元、其他支出0万元。具体安排情况如下(详见部门(单位)预算公开表4,5,6,7):
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(一)基本支出
2025年基本支出564.46万元,比2024年预算增加6.41 万元,增长1.14%,增长的主要原因是人员增加、工资调整。其中:人员经费支出 543.73 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。
公用经费支出 20.73 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。
(二)项目支出
2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算 200.37万元,比2024年预算增加31.87 万元,增长15.91 %,增长(减少)的主要原因是本年纳入国库管理。
经济社会发展项目0个,主要是无项目支出预算。
保障运转经费1个,主要是项目1:市中心血站2025年业务经费。
其他项目1个,主要是项目1:市中心血站重大传染病防控补助资金。
(三)支出功能分类说明
1.一般公共服务( 类) 纪检监察事务( 款) 派驻派出机构( 项)2025 年预算数为0万元, 比 2024 年预算增加0万元, 主要原因是无此类预算。
五、部门(单位)一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
(一)“三公”经费情况说明
“三公”经费预算5.6 万元,较2024年预算增加0.5 万元。
1.因公出国(境)费用 0 万元,较2024年预算增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %,增长(下降)的主要原因是无因公出国(境)费用。
2.公务接待费 0 万元,较2024年预算增加(减少) 0 万元,增长(下降)0 %,增长(下降)的主要原因是无公务接待费。
3.公务用车购置及运行维护费 5.6 万元(其中:公务用车购置 0万元,公务用车运行维护费5.6 万元),较2024年预算增加0.5万元,增长8.93%,增长的主要原因是纳入国库管理。
(二)培训费预算情况说明
4.培训费0万元,较2024年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%,增长(下降)的主要原因是无培训费。
(三)会议费预算情况说明
5.会议费0万元,较2024年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%,增长(下降)的主要原因是无会议费。
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六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
机关运行经费 0万元,较2024年预算增加(减少) 0 万元,增长(下降)0 %,增长(下降)的主要原因是与上年持平。
七、政府采购安排情况
2025年,部门(单位)政府采购预算总额8.25万元,其中:政府采购货物预算3.95万元,政府采购工程预算 0万元,政府采购服务预算4.3万元。
2025年,部门(单位)面向中小企业预留政府采购项目预算金额 万元,小微企业预留政府采购项目预算金额 8.25万元。
八、国有资产占用情况
上年末固定资产金额为 1735.61万元。其中:办公用房 1815.57 平方米,价值146.04 万元。预算部门(单位)共有公务用车4 辆,价值75.06万元。单价20万元以上的设备价值859.55万元。2025年拟采购固定资产约6.25万元。
九、其他重要事项情况说明
(一)政府性基金预算支出情况
2025年未安排预算,政府性基金预算支出情况表为空表。
(二)非税收入情况
本单位2025年无非税收入。
(三)重点项目情况
2025年本单位年初预算未安排项目支出,无重点项目说明。
(四)部门管理转移支付情况
2025年本单位未安排预算,单位管理转移支付表为空表。
(五)国有资本经营预算支出情况
2025 年未安排预算,国有资本经营预算支出情况表为空表。
十、预算绩效管理情况
(一)2024年预算绩效管理工作情况。
按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求,我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。
1.绩效目标管理情况。2024年度,按照“谁申请资金,谁设置目标”的原则,纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标 2个,按规定随年度预算一并公开项目2个,公开率为 100 %。
2.绩效运行监控情况。2024年7月,组织开展1-6月绩效运行监控项目2个,占本部门/单位项目的100 %。截至7月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个,完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是:问题是绩效目标运行监控工作基础较为薄弱,原因是没有经过系统的绩效运行及监控培训。开展1-9月绩效运行监控项目 2 个,占本部门(单位)项目的 100 %。截至10月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 2个,完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是:问题是绩效指标设计水平还不够高,原因是业务工作与绩效目标不能有效结合。绩效运行监控在部门内部通报整改情况:以部门职能职责和绩效目标为基础,通过合理细化、量化设置绩效指标,全面反映项目支出效益,将绩效目标与预算执行紧密结合,注重绩效监控与评价结果合理应。
3.绩效自评开展情况。2024年度,组织开展绩效自评项目共3个,其中,部门(单位)整体支出1个,项目支出2个,转移支付项目 1个,绩效自评覆盖率为 100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况:部门整体绩效自评和项目绩效自评随决算同时公开。
4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况,当年盘活财政资金0万元,2025年度增加(减少)部门预算项目 0个,增长率/压减率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的 0个。
(二)2025年绩效目标编制情况
2025年,纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目3个。其中,部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度,设置二级指标 13 个、三级指标19个;项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度,设置二级指标 6个、三级指标7个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行,符合规定的格式要求。
十一、名词解释
1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
2、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。
4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7、“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
8、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
……
(请部门/单位对编制中涉及的专业名词进行补充解释)
嘉峪关市中心血站
2025年2月14日
附件:1.嘉峪关市中心血站 2025年部门/单位预算公开表
2.嘉峪关市中心血站 2025年部门/单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表
附件1
表一、部门/单位收支总体情况表
单位:万元
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 764.83 | 一、一般公共服务支出 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 二、外交支出 | ||
三、国有资本经营预算收入 | 三、国防支出 | ||
四、教育专户核算 | 四、公共安全支出 | ||
五、事业收入 | 五、教育支出 | ||
六、上级补助收入 | 六、科学技术支出 | ||
七、附属单位上缴收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
八、经营收入 | 八、社会保障和就业支出 | 53.07 | |
九、其他收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
十、卫生健康支出 | 657.45 | ||
十一、节能环保支出 | |||
十二、城乡社区支出 | |||
十三、农林水支出 | |||
十四、交通运输支出 | |||
十五、资源勘探工业信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、自然资源海洋气象等支出 | |||
二十、住房保障支出 | 54.31 | ||
二十一、粮油物资储备支出 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十四、预备费 | |||
二十五、其他支出 | |||
二十六、转移性支出 | |||
二十七、债务还本支出 | |||
二十八、债务付息支出 | |||
二十九、债务发行费用支出 | |||
三十、抗疫特别国债还本支出 | |||
本 年 收 入 合 计 | 764.83 | 本 年 支 出 合 计 | 764.83 |
上年结转结余 | 年终结转结余 | ||
收 入 总 计 | 764.83 | 支 出 总 计 | 764.83 |
表二、部门/单位收入总体情况表
单位:万元
项目 | 预算数 |
一、一般公共预算资金 | 764.83 |
财政拨款 | 749.83 |
专项转移支付 | 15.00 |
本年收入合计 | 764.83 |
二、上年结转 | |
财政性资金 | |
教育专户 | |
非财政性资金 | |
收入合计 | 764.83 |
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表三、部门/单位支出总体情况表
单位:万元
功能分类科目 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上年结转 |
合计 | 764.83 | 564.46 | 200.37 | |
社会保障和就业支出 | 53.07 | 53.07 | ||
行政事业单位养老支出 | 53.07 | 53.07 | ||
事业单位离退休 | 4.70 | 4.70 | ||
机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.37 | 48.37 | ||
卫生健康支出 | 657.45 | 457.08 | 200.37 | |
公共卫生 | 622.79 | 422.42 | 200.37 | |
采供血机构 | 607.79 | 422.42 | 185.37 | |
重大公共卫生服务 | 15.00 | 15.00 | ||
行政事业单位医疗 | 34.66 | 34.66 | ||
事业单位医疗 | 19.65 | 19.65 | ||
公务员医疗补助 | 15.01 | 15.01 | ||
住房保障支出 | 54.31 | 54.31 | ||
住房改革支出 | 54.31 | 54.31 | ||
住房公积金 | 47.43 | 47.43 | ||
购房补贴 | 6.88 | 6.88 |
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表四、财政拨款收支总体情况表
单位:万元
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 |
一、本年收入 | 764.83 | 一、本年支出 | 764.83 |
(一)一般公共预算财政拨款 | 764.83 | (一)一般公共服务支出 | |
(二)政府性基金预算财政拨款 | (二)外交支出 | ||
(三)国有资本经营预算财政拨款 | (三)国防支出 | ||
(四)公共安全支出 | |||
(五)教育支出 | |||
(六)科学技术支出 | |||
(七)文化体育与传媒支出 | |||
(八)社会保障和就业支出 | 53.07 | ||
(九)社会保险基金支出 | |||
(十)医疗卫生与计划生育支出 | 657.45 | ||
(十一)节能环保支出 | |||
(十二)城乡社区支出 | |||
(十三)农林水支出 | |||
(十四)交通运输支出 | |||
(十五)资源勘探信息等支出 | |||
(十六)商业服务业等支出 | |||
(十七)金融支出 | |||
(十八)援助其他地区支出 | |||
(十九)国土海洋气象等支出 | |||
(二十)住房保障支出 | 54.31 | ||
(二十一)粮油物资储备支出 | |||
(二十二)国有资本经营预算支出 | |||
(二十三)灾害防治及应急管理支出 | |||
(二十四)预备费 | |||
(二十五)其他支出 | |||
(二十六)债务还本支出 | |||
(二十七)债务付息支出 | |||
(二十八)债务发行费用支出 | |||
收 入 总 计 | 764.83 | 支 出 总 计 | 764.83 |
备注:无内容应公开空表并说明
表五、财政拨款支出表
单位:万元
单位名称 | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 | ||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计 | 764.83 | 764.83 | 564.46 | 200.37 | ||||||
嘉峪关市卫生健康委员会 | 764.83 | 764.83 | 564.46 | 200.37 | ||||||
嘉峪关市中心血站 | 764.83 | 764.83 | 564.46 | 200.37 | ||||||
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表六、一般公共预算支出情况表
单位:万元
功能分类科目 | 一般公共预算支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 764.83 | 564.46 | 200.37 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 53.07 | 53.07 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 53.07 | 53.07 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 4.70 | 4.70 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.37 | 48.37 | |
210 | 卫生健康支出 | 657.45 | 457.08 | 200.37 |
21004 | 公共卫生 | 622.79 | 422.42 | 200.37 |
2100406 | 采供血机构 | 607.79 | 422.42 | 185.37 |
2100409 | 重大公共卫生服务 | 15.00 | 15.00 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 34.66 | 34.66 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 19.65 | 19.65 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 15.01 | 15.01 | |
221 | 住房保障支出 | 54.31 | 54.31 | |
22102 | 住房改革支出 | 54.31 | 54.31 | |
2210201 | 住房公积金 | 47.43 | 47.43 | |
2210203 | 购房补贴 | 6.88 | 6.88 | |
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表七、一般公共预算基本支出情况表
单位:万元
经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 564.46 | 543.73 | 20.73 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 6.77 | 6.77 | |
30302 | 退休费 | 4.30 | 4.30 | |
30309 | 奖励金 | 1.06 | 1.06 | |
30307 | 医疗费补助 | 1.40 | 1.40 | |
302 | 商品和服务支出 | 20.73 | 20.73 | |
30229 | 福利费 | 2.42 | 2.42 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.24 | 0.24 | |
30228 | 工会经费 | 3.85 | 3.85 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 3.60 | 3.60 | |
30211 | 差旅费 | 1.70 | 1.70 | |
30208 | 取暖费 | 5.06 | 5.06 | |
30207 | 邮电费 | 0.91 | 0.91 | |
30206 | 电费 | 1.02 | 1.02 | |
30205 | 水费 | 0.41 | 0.41 | |
30202 | 印刷费 | 0.49 | 0.49 | |
30201 | 办公费 | 1.02 | 1.02 | |
301 | 工资福利支出 | 536.96 | 536.96 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 48.37 | 48.37 | |
30103 | 奖金 | 65.82 | 65.82 | |
30102 | 津贴补贴 | 50.25 | 50.25 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 147.40 | 147.40 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 8.26 | 8.26 | |
30107 | 绩效工资 | 45.67 | 45.67 | |
30101 | 基本工资 | 90.49 | 90.49 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 19.65 | 19.65 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 13.60 | 13.60 | |
30113 | 住房公积金 | 47.43 | 47.43 | |
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
单位:万元
单位名称 | “三公”经费 | 会议费 | 培训费 | ||||
合计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置和运行费 | ||||
公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
合计 | 5.60 | 5.60 | |||||
嘉峪关市卫生健康委员会 | 5.60 | 5.60 | |||||
嘉峪关市中心血站 | 5.60 | 5.60 | |||||
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表
单位:万元
序号 | 项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
总计 | 194.73 | 20.73 | 174.00 | |
1 | [30201]办公费 | 10.02 | 1.02 | 9.00 |
2 | [30202]印刷费 | 0.49 | 0.49 | |
3 | [30204]手续费 | |||
4 | [30205]水费 | 0.42 | 0.42 | |
5 | [30206]电费 | 14.02 | 1.02 | 13.00 |
6 | [30207]邮电费 | 6.91 | 0.91 | 6.00 |
7 | [30208]取暖费 | 5.06 | 5.06 | |
8 | [30209]物业管理费 | |||
9 | [30211]差旅费 | 4.70 | 1.70 | 3.00 |
10 | [30213]维修(护)费 | 16.00 | 16.00 | |
11 | [30215]会议费 | |||
12 | [30218]专用材料费 | 100.00 | 100.00 | |
13 | [30226]劳务费 | 20.00 | 20.00 | |
14 | [30227]委托业务费 | |||
15 | [30228]工会经费 | 3.85 | 3.85 | |
15 | [30229]福利费 | 2.42 | 2.42 | |
17 | [30231]公务用车运行维护费 | 5.60 | 3.60 | 2.00 |
18 | [30299]其他商品和服务支出 | 5.24 | 0.24 | 5.00 |
19 | [31002]办公设备购置 |
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表十、政府性基金预算支出情况表
项目 | 预算数 |
** | 1 |
总计 | |
…… | |
单位:万元
备注:无内容应公开空表并说明情况。
未安排预算,政府性基金预算支出情况表为空表。
表十一、部门管理转移支付表
单位:万元
单位名称 | 合计 | 一般公共预算项目支出 | 政府性基金预算项目支出 | 国有资本经营预算项目支出 |
** | 1 | 2 | 3 | 4 |
总计 | ||||
…… | ||||
备注:无内容应公开空表并说明情况。
未安排预算,部门管理转移表为空表。
表十二、国有资本经营预算支出情况表
单位:万元
项目 | 预算数 |
** | 1 |
总计 | |
…… | |
备注:无内容应公开空表并说明情况。
未安排预算,国有资本经营预算支出情况表为空表。
附件2
部门/单位整体支出绩效目标表
(2025年度)
部门(单位)名称 | 嘉峪关市中心血站 | |||||
总 体 目 标 | 目标1:人员工资、津贴补贴、社保缴费及日常运行经费 目标2:提高用血安全,加强血液安全管理,保障安全生产,保障全市及中核四0四医院的血液供应。 目标3:对献血投诉及时受理,群众投诉都能得到及时处理及答复。 | |||||
预 算 情 况(万元) | 按支出类型分 | 预算金额 | 按来源类型分 | 预算金额 | ||
基本支出 | 人员经费 | 543.73 | 当年财政拨款 | 764.83 | ||
公用经费 | 20.73 | 上年结转资金 | ||||
合计 | 564.46 | 其他资金 | ||||
项目支出 | 200.37 | 收入预算合计 | 764.83 | |||
支出预算合计 | 764.83 | |||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
部门管理 | 资金投入 | 基本支出预算执行率 | 100% | |||
项目支出预算执行率 | 100% | |||||
三公经费"控制率 | 100% | |||||
结转结余变动率 | ≤2% | |||||
财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 | ||||
资金使用规范性 | 规范 | |||||
采购管理 | 政府采购规范性 | 规范 | ||||
资产管理 | 资产管理规范性 | 规范 | ||||
人员管理 | 在职人员控制率 | 100% | ||||
重点工作管理 | 重点工作管理制度健 | 健全 | ||||
履职效果 | 部门履职目标 | 自愿无偿献血率达95% | ≥95% | |||
无偿献血宣传 | ≥4次 | |||||
血液制品非正常报废率小于1% | ≤1% | |||||
血液安全监测覆盖率 | 100% | |||||
部门效果目标 | 血液成分分离率达95%以上 | ≥95% | ||||
血液检测项目漏检率为0 | 0 | |||||
出库血液合格率达100% | 100% | |||||
社会影响 | 单位获奖情况 | ≥2次 | ||||
违法违纪情况 | ≤1次 | |||||
能力建设 | 长效管理 | 中期规划建设完备程 | 1次 | |||
组织建设 | 党建工作开展规律性 | 规律 | ||||
信息化建设情况 | 信息化管理覆盖率达95% | ≥95% | ||||
人力资源建设 | 人员培训机制完备性 | 完备 | ||||
档案管理 | 档案管理完备性 | 完备 | ||||
项目支出绩效目标表
(2025年度)
项目名称 | 市中心血站2025年业务经费 | ||||||
主管部门及代码 | 嘉峪关市卫生健康委员会 | 实施单位 | 嘉峪关市中心血站 | ||||
项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 184万元 | |||||
其中:当年财政拨款 | 184万元 | ||||||
上年结转资金 | |||||||
其他资金 | |||||||
总 体 目 标 | 目标1:提高用血安全,加强血液安全管理,保障安全生产。 目标2:保障全市各医疗机构临床用血及用血安全。 目标3:加强无偿献血宣传。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | ≤184万元 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 无偿献血宣传次数 | ≥2次 | ||||
质量指标 | 保障血站工作正常运转 | 持续保障 | |||||
时效指标 | 资金支付及时性 | 及时 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 提升无偿献血宣传 | 无偿献血不断提升 | ||||
社会效益指标 | 满足全市各医疗机构临床用血需求 | 满足 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 献血员满意度 | ≥95% | ||||
项目支出绩效目标表
(2025年度)
项目名称 | 市中心血站重大传染病防控补助资金 | ||||||
主管部门及代码 | 嘉峪关市卫生健康委员会 | 实施单位 | 嘉峪关市中心血站 | ||||
项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 15万元 | |||||
其中:当年财政拨款 | 15万元 | ||||||
上年结转资金 | |||||||
其他资金 | |||||||
总 体 目 标 | 目标1:加强血站质量体系建设与培训,提升核酸检测。 目标2:保障全市各医疗机构临床用血及用血安全。 目标3:加强无偿献血宣传。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | ≤15万元 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 无偿献血宣传次数 | ≥2次 | ||||
质量指标 | 核酸检测覆盖率 | 100% | |||||
时效指标 | 检测的及时性 | 及时 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 血液检测项目漏检率 | 0 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 献血员满意度 | ≥95% | ||||