嘉峪关市文殊镇卫生院2025年部门预算公开情况说明
嘉峪关市文殊镇卫生院
2025年部门预算公开情况说明
目 录
第一部分 部门/单位基本概况
一、部门/单位职责
二、机构设置情况
第二部分 2025年部门/单位预算情况说明
一、收支总体情况
二、一般公共预算情况
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
五、政府采购安排情况
六、国有资产占用情况
七、其他重要事项情况说明
八、预算绩效管理情况
九、名词解释
第三部分 2025年部门(单位)预算公开表
一、部门/单位收支总体情况表
二、部门/单位收入总体情况表
三、部门/单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、财政拨款支出表
六、一般公共预算支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表
十、政府性基金预算支出情况表
十一、部门管理转移支付表
十二、国有资本经营预算支出情况表
十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表
前言
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求,现将2025年部门预算公开如下:
一、部门/单位职责
嘉峪关市文殊镇卫生院是嘉峪关市卫生健康委员会下属的非营利性医疗机构。主要职责是从事文殊镇居民的公共卫生和基本医疗;为全镇人民的健康提供医疗保障。主要承担文殊镇预防服务、医疗服务、家庭康复、临终关怀、保健服务、健康教育和公共卫生管理等服务。
二、机构设置情况
嘉峪关市文殊镇卫生院共有预算单位1个,本单位内设科室主要有:办公室、药剂科、收费室、财务科、全科医疗门诊部、中医科、医学检验室、心电图室、发热门诊、公卫科、护理部等。编制人数6人,其中:全额补助事业编制6人;实有人数6人;退休人员3人,其中:公共预算财政补助开支3人;民生项目服务人员15人,其中:公共预算财政补助开支15人。
三、部门/单位收支总体情况
按照预算管理有关规定,2025年部门(单位)收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。
2025年部门收支总预算479.85万元。按照综合预算的原则,部门(单位)所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。
(一)收入预算
2025年收入预算479.85万元(详见部门/单位预算公开表1,2)。包括:
一般公共预算收入479.85万元,占100.00%;
政府性基金预算收入0.00万元,占0.00%;
上年结转收入0.00万元,占0.00%;
其他收入0.00万元,占0.00%。
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(二)支出预算
2025年支出预算479.85万元(详见部门/单位预算公开表3)。其中:基本支出384.28万元,占80.08%; 项目支出95.57万元,占19.92%;上年结转0.00万元,占0.00%。
四、一般公共预算情况
2025年一般公共预算当年支出479.85万元,包括:一般公共服务支出0.00万元、公共安全支出0.00万元、教育支出0.00万元、科学技术支出0.00万元、社会保障和就业支出35.13万元、卫生健康支出407.92万元、住房保障支出36.79万元、其他支出0.00万元。具体安排情况如下(详见部门(单位)预算公开表4,5,6,7):
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2025年基本支出384.28万元,比2024年预算增加4.98万元,增加1.31%,增加的主要原因是本年度较上年度人员工资晋级,故人员经费增加。
其中:人员经费支出373.37万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。
公用经费支出10.91万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。
(二)项目支出
2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算95.57万元,比2024年预算增加0.44万元,增加0.46%,增加的主要原因是本年度我单位较上年度基本公卫补助资金预算收入增加。
经济社会发展项目0个。
保障运转经费0个。
其他项目8个,主要是项目1文殊镇卫生院基本公卫补助资金110号(中央)、项目2文殊镇卫生院基本公卫补助资金110号(省级)、项目3文殊镇卫生院重大公共卫生服务补助117号、项目4文殊镇卫生院2025年基层医疗机构综合改革补助121号、项目5文殊镇卫生院乡村医生省级定额补助119号、项目6文殊镇卫生院基本药物制度补助111号、项目7文殊镇卫生院2025年年度考核奖、项目8文殊镇卫生院2025年冬季取暖电费。
(三)支出功能分类说明
1.社会保障和就业支出2025 年预算数为35.13万元,比 2024 年预算减少0.46万元,主要原因是本年度较上年度全额补助事业编制人员减少一人,故社会保障和就业支出减少。
2.卫生健康支出2025 年预算数为407.92万元,比 2024 年预算增加5.55万元,主要原因是本年度我单位较上年度基本公卫补助资金预算收入增加。
3.住房保障支出2025 年预算数为36.79万元,比 2024 年预算增加0.32万元,主要原因是本年度较上年度公积金核算基数提高,故住房保障支出增加。
五、部门(单位)一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
(一)“三公”经费情况说明
“三公”经费预算0.00万元,较2024年预算减少1.50万元。
1.因公出国(境)费用0.00万元,较2024年预算增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%,增长(下降)的主要原因是我单位2025年无因公出国(境)财政拨款预算。
2.公务接待费0.00万元,较2024年预算增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%,增长(下降)的主要原因是我单位2025年无公务接待财政拨款预算。
3.公务用车购置及运行维护费0.00万元(其中:公务用车购置 万元,公务用车运行维护费0.00万元),较2024年预算增加(减少) 万元,增长(下降)0.00%,增长(下降)的主要原因是我单位2025年无公务用车购置及运行维护财政拨款预算。
(二)培训费预算情况说明
4.培训费0.00万元,较2024年预算减少1.50万元,下降100.00%,下降的主要原因是本年度我单位较上年度无用于卫生健康人才培养培训费的医疗服务与保障能力提升项目资金。
(三)会议费预算情况说明
5.会议费0.00万元,较2024年预算增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%,增长(下降)的主要原因是我单位2025年无会议费财政拨款预算。
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六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
机关运行经费0.00万元,较2024年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是我单位2025年无机关运行经费财政拨款预算。
七、政府采购安排情况
2025年,部门(单位)政府采购预算总额20.30万元,其中:政府采购货物预算10.85万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算9.45万元。
2025年,部门(单位)面向中小企业预留政府采购项目预算金额 20.30万元,小微企业预留政府采购项目预算金额20.30万元。
八、国有资产占用情况
上年末固定资产金额为674.18万元。其中:办公及业务用房1510.98平方米,价值323.54万元。预算部门(单位)共有公务用车1辆,价值11.24万元。单价20万元以上的设备价值107.94万元。2025年拟采购固定资产约8.00万元。
九、其他重要事项情况说明
(一)政府性基金预算支出情况
未安排预算,政府性基金预算支出情况表为空表。
(二)非税收入情况
本部门/单位2025年无非税收入。
(三)重点项目情况
项目名称:基本公共卫生服务项目
1、项目概况:根据国家及省、市《关于做好2025年基本公共卫生服务项目工作的通知》等文件精神,按照《国家基本公共卫生服务规范(第三版)》要求,在全镇开展基本公共卫生服务项目。
2、立项依据:根据甘财社【2024】110号文件实施项目相关内容
3、实施主体:嘉峪关市文殊镇卫生院
4、实施周期:1年
5、实施计划:为辖区内常住人口、0-6岁儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者等人群建立居民健康档案、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、65岁及以上老年人、慢性病(高血压、2型糖尿病)患者健康管理、严重精神障碍患者健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、中医药健康管理、卫生监督协管等12项基本公共卫生服务。
6、年度预算安排:57.10万元
7、预期总体目标:
目标1:65岁及以上老年人体检人数达到市级要求目标。
目标2:高血压、糖尿病规范随访;提高辖区内高血压和2型糖尿病人群的高危筛查,并做好慢病管理。
目标3:提高家庭医生签约服务的签约率和知晓率。
(四)部门管理转移支付情况
未安排预算,部门管理转移支付表为空表。
(五)国有资本经营预算支出情况
未安排预算,国有资本经营预算支出情况表为空表。
十、预算绩效管理情况
(一)2024年预算绩效管理工作情况。
按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求,我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。
1.绩效目标管理情况。2024年度,按照“谁申请资金,谁设置目标”的原则,纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标8个,按规定随年度预算一并公开项目7个,公开率为100.00%。
2.绩效运行监控情况。2024年7月,组织开展1-6月绩效运行监控项目7个,占本部门/单位项目的100.00%。截至7月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目7个,完成率为100.00%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是:个别指标运行进度缓慢,主要原因为个别工作未开始。开展1-9月绩效运行监控项目7个,占本部门(单位)项目的100.00%。截至10月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目7个,完成率为100.00%。“双监控”未发现存在的问题。
3.绩效自评开展情况。2024年度,组织开展绩效自评项目共8个,其中,部门(单位)整体支出1个,项目支出7个,转移支付项目7个,绩效自评覆盖率为100.00%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况:本单位绩效自评结果按时随部门决算公开。
4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况,当年盘活财政资金0万元,2025年度增加部门预算项目1个,增长率14.29%。同时对政策和项目资金管理作出调整的1个。
(二)2025年绩效目标编制情况
2025年,纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目8个。其中,部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度,设置二级指标14个、三级指标45个;项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度,设置二级指标7个、三级指标79个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行,符合规定的格式要求。
十一、名词解释
1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
2、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。
4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7、“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
8、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
嘉峪关市文殊镇卫生院
2025年2月14日
附件:1.嘉峪关市文殊镇卫生院 2025年部门预算公开表
2.嘉峪关市文殊镇卫生院 2025年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表
附件1
表一、部门收支总体情况表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 479.85 | 一、一般公共服务支出 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 二、外交支出 | ||
三、国有资本经营预算收入 | 三、国防支出 | ||
四、教育专户核算 | 四、公共安全支出 | ||
五、事业收入 | 五、教育支出 | ||
六、上级补助收入 | 六、科学技术支出 | ||
七、附属单位上缴收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
八、经营收入 | 八、社会保障和就业支出 | 35.13 | |
九、其他收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
十、卫生健康支出 | 407.92 | ||
十一、节能环保支出 | |||
十二、城乡社区支出 | |||
十三、农林水支出 | |||
十四、交通运输支出 | |||
十五、资源勘探工业信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、自然资源海洋气象等支出 | |||
二十、住房保障支出 | 36.79 | ||
二十一、粮油物资储备支出 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十四、预备费 | |||
二十五、其他支出 | |||
二十六、转移性支出 | |||
二十七、债务还本支出 | |||
二十八、债务付息支出 | |||
二十九、债务发行费用支出 | |||
三十、抗疫特别国债还本支出 | |||
本年收入合计 | 479.85 | 本年支出合计 | 479.85 |
上年结转结余 | 年终结转结余 | ||
收入总计 | 479.85 | 支出总计 | 479.85 |
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表二、部门收入总体情况表
单位:万元
项目 | 预算数 |
** | 1 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 479.85 |
财政拨款 | 389.19 |
专项转移支付 | 7.25 |
一般转移支付 | 83.41 |
本年收入合计 | 479.85 |
二、上年结转 | |
财政性资金 | |
教育专户 | |
非财政性资金 | |
…… | |
收入合计 | 479.85 |
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表三、部门支出总体情况表
单位:万元
功能分类科目 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上年结转 |
** | 1 | 2 | 3 | 4 |
总计 | 479.85 | 384.28 | 95.57 | |
社会保障和就业支出 | 35.13 | 35.13 | ||
行政事业单位养老支出 | 35.13 | 35.13 | ||
事业单位离退休 | 3.09 | 3.09 | ||
机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.04 | 32.04 | ||
卫生健康支出 | 407.92 | 312.36 | 95.57 | |
基层医疗卫生机构 | 327.12 | 289.45 | 37.67 | |
乡镇卫生院 | 297.24 | 289.45 | 7.79 | |
其他基层医疗卫生机构支出 | 29.88 | 29.88 | ||
行政事业单位医疗 | 22.91 | 22.91 | ||
事业单位医疗 | 13.02 | 13.02 | ||
公务员医疗补助 | 9.89 | 9.89 | ||
公共卫生 | 57.90 | 57.9 | ||
基本公共卫生服务 | 57.10 | 57.10 | ||
重大公共卫生服务 | 0.80 | 0.80 | ||
住房保障支出 | 36.79 | 36.79 | ||
住房改革支出 | 36.79 | 36.79 | ||
住房公积金 | 31.64 | 31.64 | ||
购房补贴 | 5.15 | 5.15 | ||
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表四、财政拨款收支总体情况表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 |
一、本年收入 | 479.85 | 一、本年支出 | 479.85 |
(一)一般公共预算财政拨款 | 479.85 | (一)一般公共服务支出 | |
(二)政府性基金预算财政拨款 | (二)外交支出 | ||
(三)国有资本经营预算财政拨款 | (三)国防支出 | ||
(四)公共安全支出 | |||
(五)教育支出 | |||
(六)科学技术支出 | |||
(七)文化体育与传媒支出 | |||
(八)社会保障和就业支出 | 35.13 | ||
(九)社会保险基金支出 | |||
(十)卫生健康支出 | 407.92 | ||
(十一)节能环保支出 | |||
(十二)城乡社区支出 | |||
(十三)农林水支出 | |||
(十四)交通运输支出 | |||
(十五)资源勘探工业信息等支出 | |||
(十六)商业服务业等支出 | |||
(十七)金融支出 | |||
(十八)援助其他地区支出 | |||
(十九)自然资源海洋气象等支出 | |||
(二十)住房保障支出 | 36.79 | ||
(二十一)粮油物资储备支出 | |||
(二十二)国有资本经营预算支出 | |||
(二十三)灾害防治及应急管理支出 | |||
(二十四)预备费 | |||
(二十五)其他支出 | |||
(二十六)债务还本支出 | |||
(二十七)债务付息支出 | |||
(二十八)债务发行费用支出 | |||
(二十九)抗疫特别国债还本支出 | |||
收 入 总 计 | 479.85 | 支 出 总 计 | 479.85 |
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表五、财政拨款支出表
单位:万元
单位名称 | 总计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 | ||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
总计 | ||||||||||
嘉峪关市文殊镇卫生院 | 479.85 | 479.85 | 384.28 | 95.57 | ||||||
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表六、一般公共预算支出情况表
单位:万元
功能分类科目 | 一般公共预算支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
总计 | 479.85 | 384.28 | 95.57 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 35.13 | 35.13 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 35.13 | 35.13 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 3.09 | 3.09 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.04 | 32.04 | |
210 | 卫生健康支出 | 407.92 | 312.36 | 95.57 |
21003 | 基层医疗卫生机构 | 327.12 | 289.45 | 37.67 |
2100302 | 乡镇卫生院 | 297.24 | 289.45 | 7.79 |
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 29.88 | 29.88 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 22.91 | 22.91 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 13.02 | 13.02 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 9.89 | 9.89 | |
21004 | 公共卫生 | 57.90 | 57.9 | |
2100408 | 基本公共卫生服务 | 57.10 | 57.10 | |
2100409 | 重大公共卫生服务 | 0.80 | 0.80 | |
221 | 住房保障支出 | 36.79 | 36.79 | |
22102 | 住房改革支出 | 36.79 | 36.79 | |
2210201 | 住房公积金 | 31.64 | 31.64 | |
2210203 | 购房补贴 | 5.15 | 5.15 | |
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表七、一般公共预算基本支出情况表
单位:万元
经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
总计 | 384.28 | 373.37 | 10.91 | |
302 | 商品和服务支出 | 10.91 | 10.91 | |
30201 | 办公费 | 0.36 | 0.36 | |
30202 | 印刷费 | 0.17 | 0.17 | |
30205 | 水费 | 0.14 | 0.14 | |
30206 | 电费 | 0.36 | 0.36 | |
30207 | 邮电费 | 0.22 | 0.22 | |
30208 | 取暖费 | 7.18 | 7.18 | |
30211 | 差旅费 | 0.30 | 0.30 | |
30228 | 工会经费 | 1.31 | 1.31 | |
30229 | 福利费 | 0.87 | 0.87 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 12.56 | 12.56 | |
30302 | 退休费 | 2.97 | 2.97 | |
30307 | 医疗费补助 | 0.88 | 0.88 | |
30309 | 奖励金 | 0.76 | 0.76 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 7.96 | 7.96 | |
301 | 工资福利支出 | 360.81 | 360.81 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 32.04 | 32.04 | |
30101 | 基本工资 | 30.03 | 30.03 | |
30102 | 津贴补贴 | 28.23 | 28.23 | |
30103 | 奖金 | 35.70 | 35.70 | |
30107 | 绩效工资 | 16.00 | 16.00 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 5.40 | 5.40 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 159.74 | 159.74 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.02 | 13.02 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 9.01 | 9.01 | |
30113 | 住房公积金 | 31.64 | 31.64 | |
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
单位:万元
单位名称 | “三公”经费 | 会议费 | 培训费 | ||||
合计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置和运行费 | ||||
公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
总计 | |||||||
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表
单位:万元
序号 | 项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
总计 | ||||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 |
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表十、政府性基金预算支出情况表
项目 | 预算数 |
** | 1 |
总计 | |
…… | |
单位:万元
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表十一、部门管理转移支付表
单位:万元
单位名称 | 合计 | 一般公共预算项目支出 | 政府性基金预算项目支出 | 国有资本经营预算项目支出 |
** | 1 | 2 | 3 | 4 |
总计 | ||||
…… | ||||
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表十二、国有资本经营预算支出情况表
单位:万元
项目 | 预算数 |
** | 1 |
总计 | |
…… | |
备注:无内容应公开空表并说明情况。
附件2
部门/单位整体支出绩效目标表
(2025年度)
部门(单位)名称 | 嘉峪关市文殊镇卫生院 | ||||
预算情况(万元) | 按支出类型分 | 预算金额 | 按来源类型分 | 预算金额 | |
基本支出 | 人员经费 | 373.37 | 当年财政拨款 | 479.85 | |
公用经费 | 10.91 | 上年结转资金 | 0.00 | ||
合计 | 373.37 | 其他资金 | 0.00 | ||
项目支出 | 95.57 | 收入预算合计 | 479.85 | ||
支出预算合计 | 479.85 | ||||
总体目标 | 目标1:按照“倾斜基层、优化结构.突出重点、提高质量”的原则,重点巩固现有服务项目、进一主扩大服务覆盖而,加强项目宣传和培训。 目标2:完善服务模式和项目管理方式、提高服务规范程度、提高居民成受度,实现基本公共卫生服务均等化。 目标3:通过各级政府对国家基本公共卫生服务项目的投入,按照“倾斜基层、优化结构.突出重点、提高质量”的原则,重点巩固现有服务项目、进一主扩大服务覆盖而,加强项目宣传和培训,完善服务模式和项目管理方式、提高服务规范程度、提高居民承受度,实现基本公共卫生服务均等化。 目标4:保证实施国家基本药物制度,推进综合改革顺利进行,对实施基本药物制度的村卫生室按时发放补助,支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。 | ||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
部门管理 | 资金投入 | 基本支出预算执行率 | 100% | ||
项目支出预算执行率 | 100% | ||||
“三公经费"控制率 | 100% | ||||
结转结余变动率 | 0 | ||||
财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 | |||
资金使用规范性 | 规范 | ||||
采购管理 | 政府采购规范性 | 规范 | |||
资产管理 | 资产管理规范性 | 规范 | |||
人员管理 | 在职人员控制率 | 合规 | |||
重点工作管理 | 重点工作管理制度健全性 | 健全 | |||
履职效果 | 部门履职目标 | 居民电子健康档案建档率 | ≥90.00% | ||
适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | ≥90.00% | ||||
3岁以下儿童健康管理率 | ≥90.00% | ||||
孕产妇系统管理率 | ≥90.00% | ||||
老年人健康管理率 | ≥70.00% | ||||
高血压患者管理人数 | 598 | ||||
2型糖尿病患者管理人数 | 126 | ||||
老年人中医药健康管理率 | ≥70.00% | ||||
儿童中医药健康管理率 | ≥75.00% | ||||
肺结核患者管理率 | ≥90.00% | ||||
高血压患者规范管理率 | ≥65.00% | ||||
2型糖尿病患者规范管理率 | ≥65.00% | ||||
严重精神障碍患者健康管理率 | ≥90.00% | ||||
肺结核患者管理率 | 100% | ||||
传染病和突发公共卫生事件报告率 | 100% | ||||
卫生院实施国家基本药物制度 | 100% | ||||
村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率 | 100% | ||||
全部实行药品零差率销售 | 100% | ||||
年度内按时按要求完成 | 100% | ||||
日常管理成本控制情况 | ≥98.00% | ||||
线上培训结业考核率 | 100% | ||||
线下培训结业考核率 | 100% | ||||
预决算信息公开 | 100% | ||||
部门效果目标 | 降低重点人群就医负担,保障卫生院正常运转。 | 中长期 | |||
城乡居民卫生差距 | 不断缩小 | ||||
居民健康素养水平 | 不断提高 | ||||
医疗收入 | 提高 | ||||
服务对象综合知晓率 | ≥75% | ||||
社会影响 | 单位获奖情况 | 增加 | |||
违法违纪情况 | 0 | ||||
能力建设 | 长效管理 | 中期规划建设完备程度 | 完备 | ||
组织建设 | 党建工作开展规律性 | 规律 | |||
信息化建设情况 | 信息化管理覆盖率 | ≥90% | |||
人力资源建设 | 人员培训机制完备性 | 完备 | |||
档案管理 | 档案管理完备性 | 完备 | |||
项目支出绩效目标表
(2025年度)
项目名称 | 文殊镇卫生院冬季取暖电费 | |||
主管部门及代码 | 133嘉峪关市卫生健康委员会 | 实施单位 | 嘉峪关市文殊镇卫生院 | |
项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 3.00 | ||
其中:当年财政拨款 | 3.00 | |||
上年结转资金 | 0.00 | |||
其他资金 | 0.00 | |||
总体目标 | 1.确保冬季电采暖电费支出在预算范围内,同比或环比实现一定比例的下降。 2.通过技术优化、管理提升等手段,降低单位能耗。 3.在控制成本的同时,保障职工及患者取暖体验。 | |||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | =3万元 | |
产出指标 | 数量指标 | 取暖面积 | ≥3000平方米 | |
室内热量供应温度 | ≥18摄氏度 | |||
质量指标 | 卫生院供暖覆盖率 | ≥90% | ||
电采暖能效比 | 较上年度增大 | |||
时效指标 | 资金及时支付率 | =100百分比 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 公共卫生及医疗卫生服务能力 | 提高 | |
患者就医体验 | 提升 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群众满意度 | ≥80% | |
项目支出绩效目标表
(2025年度)
项目名称 | 文殊镇卫生院2025年年度考核奖 | |||
主管部门及代码 | 133嘉峪关市卫生健康委员会 | 实施单位 | 嘉峪关市文殊镇卫生院 | |
项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 1.91 | ||
其中:当年财政拨款 | 1.91 | |||
上年结转资金 | 0.00 | |||
其他资金 | 0.00 | |||
总体目标 | 确保人员经费支出与组织战略目标匹配,实现成本效益最大化。 | |||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
产出指标 | 数量指标 | 考核奖发放人数 | =21人 | |
质量指标 | 资金到位率 | =100% | ||
时效指标 | 资金发放及时性 | =100% | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | =1.91万元 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 改善职工生活水平 | 改善 | |
可持续影响 | 机关事业单位职工生活质量 | 不断提高 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ≥90% | |
项目支出绩效目标表
(2025年度)
项目名称 | 文殊镇卫生院2025年基层医疗机构综合改革补助121号 | |||
主管部门及代码 | 133嘉峪关市卫生健康委员会 | 实施单位 | 嘉峪关市文殊镇卫生院 | |
项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 3.57 | ||
其中:当年财政拨款 | 3.57 | |||
上年结转资金 | 0.00 | |||
其他资金 | 0.00 | |||
总体目标 | 确保全面落实基本药物制度,强化卫生院人员培训和信息化建设,提高单位服务能力和水平。 | |||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本资金 | =3.57万元 | |
产出指标 | 数量指标 | 基本药物的药物采购品种 | ≥300种 | |
质量指标 | 所有药品(不含中药饮片)执行零差率制度。 | =100% | ||
全面落实基本药物制度及基层医疗卫生机构综合改革工作 | 落实 | |||
时效指标 | 资金及时支付率 | =100% | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 基层卫生服务标准化建设 | 持续推进 | |
人民群众得实惠,单位服务能力得到提升 | 提升 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥80% | |
项目支出绩效目标表
(2025年度)
项目名称 | 文殊镇卫生院乡村医生省级定额补助119号 | |||
主管部门及代码 | 133嘉峪关市卫生健康委员会 | 实施单位 | 嘉峪关市文殊镇卫生院 | |
项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 2.88 | ||
其中:当年财政拨款 | 2.88 | |||
上年结转资金 | 0.00 | |||
其他资金 | 0.00 | |||
总体目标 | 落实和完善乡村医生补偿政策,提升村级医疗卫生机构服务水平 | |||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | =2.88万元 | |
产出指标 | 数量指标 | 卫生院辖区内村卫生室村医 | =6人 | |
服务人口1000人以下村医发放省级定额补助标准 | =400元 | |||
服务人口1000人以上村医发放省级定额补助标准 | =300元 | |||
质量指标 | 村医省级定额补助发放到位率 | =100% | ||
时效指标 | 村医省级定额补助发放及时性 | 及时 | ||
效益指标 | 经济效益指标 | 村医收入 | 提高 | |
社会效益指标 | 村医基本公共卫生服务水平 | 提升 | ||
村卫生室医疗服务能力 | 提升 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象综合满意度 | ≥90% | |
项目支出绩效目标表
(2025年度)
项目名称 | 文殊镇卫生院基本公卫补助110号(中央)(省级) | |||
主管部门及代码 | 133嘉峪关市卫生健康委员会 | 实施单位 | 嘉峪关市文殊镇卫生院 | |
项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 57.10 | ||
其中:当年财政拨款 | 57.10 | |||
上年结转资金 | 0.00 | |||
其他资金 | 0.00 | |||
总体目标 | 目标1:65岁及以上老年人体检人数达到市级要求目标。 目标2:高血压、糖尿病规范随访;提高辖区内高血压和2型糖尿病人群的高危筛查,并做好慢病管理 目标3:提高家庭医生签约服务的签约率和知晓率。 | |||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
产出指标 | 数量指标 | 0-6对儿童眼保健和视力检查覆盖率 | ≥90% | |
肺结核患者管理率 | =100% | |||
居民电子健康档案建档率 | ≥90% | |||
适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | ≥90% | |||
7岁以下儿童健康管理率 | ≥90% | |||
孕产妇系统管理率 | ≥90% | |||
3岁以下儿童系统管理率 | ≥90% | |||
高血压患者管理人数 | =598人 | |||
2型糖尿病患者管理人数 | =126人 | |||
65岁老年人健康管理率 | ≥70% | |||
严重精神障碍患者规范管理率 | ≥90% | |||
老年人中医药健康管理率 | ≥70% | |||
儿童中医药健康管理率 | ≥75% | |||
质量指标 | 传染病及突发公共卫生事件报告率 | =100% | ||
居民规范化居民电子健康档案覆盖率 | ≥90% | |||
高血压患者规范管理率 | ≥65% | |||
2型糖尿病患者规范管理率 | ≥65% | |||
肺结核患者规范服药率 | =100% | |||
65岁老年人规范健康管理率 | ≥70% | |||
时效指标 | 村卫生室考核及时性 | 及时 | ||
村卫生室资金拨付及时性 | 及时 | |||
资金支付及时性 | 及时 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 居民健康素养水平 | 不断提高 | |
生态效益指标 | 基本公共卫生服务水平 | 不断提高 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象综合满意度 | ≥80% | |
成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | =57.10万元 | |
项目支出绩效目标表
(2025年度)
项目名称 | 文殊镇卫生院重大公共卫生服务补助117号 | |||
主管部门及代码 | 133嘉峪关市卫生健康委员会 | 实施单位 | 嘉峪关市文殊镇卫生院 | |
项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 0.799 | ||
其中:当年财政拨款 | 0.799 | |||
上年结转资金 | 0.00 | |||
其他资金 | 0.00 | |||
总体目标 | 1.加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务,开展农村地区贫困癫痫患者筛查登记和随访管理。提高患者治疗率。 2.开展重点传染病及健康危害因素监测部分工作。 | |||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
产出指标 | 数量指标 | 肺结核患者管理率 | =100% | |
在册严重精神病障碍患者规范管理率 | ≥85% | |||
质量指标 | 传染病及突发公共卫生事件报告率 | =100% | ||
肺结核患者规范服药率 | =100% | |||
时效指标 | 资金支付及时性 | 及时 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 居民健康素养水平 | 不断提高 | |
公共卫生服务水平 | 不断提高 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象综合满意度 | ≥80% | |
成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | =0.799万元 | |
项目支出绩效目标表
(2025年度)
项目名称 | 文殊镇卫生院基本药物制度补助111号 | |||
主管部门及代码 | 133嘉峪关市卫生健康委员会 | 实施单位 | 嘉峪关市文殊镇卫生院 | |
项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 26.31 | ||
其中:当年财政拨款 | 26.31 | |||
上年结转资金 | 0.00 | |||
其他资金 | 0.00 | |||
总体目标 | 1.保证实施国家基本药物制度,推进综合改革顺利进行。 2.全部实行药品零差率销售。 3.对实施基本药物制度的村卫生室按时发放补助,支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。 | |||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
产出指标 | 数量指标 | 基本药物采购品规比 | ≥70% | |
药物的采购品种 | ≥320种类 | |||
基本药物采购金额占比 | ≥65% | |||
质量指标 | 所有药品(不含中药饮片)执行零差率制度。 | =100% | ||
所需药品应通过甘肃省药品集中采购平台采购 | =100% | |||
时效指标 | 资金及时支付率 | =100% | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | =26.31万元 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 降低群众药费负担,人民群众得实惠 | 降低 | |
居民健康素养水平 | 不断提高 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥85% | |