嘉峪关市峪苑社区卫生服务中心2025年单位预算公开情况说明

发布日期:2025-02-14 11:05 浏览次数: 信息来源:嘉峪关市财政局

 

 

 

 

 

 

嘉峪关市峪苑社区卫生服务中心

2025单位预算公开情况说明


 

 

 

第一部分单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2025年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

 

 

 

 

 

 

 

 


前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求,现将2025年部门预算公开如下

一、单位职责

嘉峪关市峪苑社区卫生服务中心是由嘉峪关市政府主办,直属嘉峪关市卫委管理主要职责是为社区居民提供基本卫生服务医疗、疾病预防、保健、健康教育、计划生育技术服务。

二、机构设置情况

嘉峪关市峪苑社区卫生服务中心共有预算单位1个,属二级预算单位。编制人数7人,其中:全额补助事业编制7人;实有人数7人。其中:在职全额补助事业人7人,民生项目人员3

(一)机关内设机构

嘉峪关市峪苑社区卫生服务中心内设:综合办公室、全科、护理妇幼保健、检验B超心电图、免疫规划室、药房、中医康复理疗、健康咨询等业务科室。

(二)参照公务员法管理单位

嘉峪关市峪苑社区卫生服务中心是全额拨款行政事业单位,参照行政事业法管理单位,不参照公务员发管理单位。

(三)直属事业单位

嘉峪关市峪苑社区卫生服务中心是由嘉峪关市政府主办,直属嘉峪关市卫委管理属二级预算单位。

三、单位收支总体情况

2025年部门收支总预算620万元。按照综合预算的原则,单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

(一)收入预算

2025年收入预算620万元(详见部门/单位预算公开表1,2)。包括:一般公共预算收入620万元,占100%;

政府性基金预算收入0万元,占0%;

上年结转收入 0万元,占0%;

其他收入0万元,占0%。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(二)支出预算

2025年支出预算620万元(详见部门/单位预算公开表3)。其中:基本支出164.94万元26.61 %;项目支出455.06万元,占73.39 %上年结转 0万元0 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出 620 万元,包括:社会保障和就业支出 35.4万元、医疗卫生与建行生育支出566.10万元、住房保障支出18.5万元,具体安排情况如下(详见单位预算公开表4,5,6,7)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(一)基本支出

2025年基本支出164.9万元,比2024年预算减少44.55万元,下降21.26 %,下降的主要原因是2025年 3月在编人员有退休,工资基数、养老、福利和其他都下降

其中:人员经费支出164.94万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、奖励金等。

公用经费支出6.75万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费。

(二)项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算620万元,比2024年预算减少12.61万元,减少1.99%主要是项目1基本公共卫生服务400.27万元、项目2基本药物制度中央补助资金34.57万元、项目3中央财政重大传染病防控资金1.65万元、项目4基层医疗卫生机构综合改革12.36万元、其他项目0万元减少的主要原因是年初其他项目还没有申报。

(三)支出功能分类说明

1. 社会保障和就业支出2025年预算数为35.4万元2024年预算增加1.2%,主要原因是在职人员工资基数提高。

2. 卫生健康支出2025 年预算数为566.10万元2024年预算增加2.10%,主要原因是2024年无项目支出预算。

3. 住房保障支出2025 年预算数为18.5万元,比 2024年预算增加0.85%,主要原因是在职人员工资基数提高

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

(一)“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元,较2024年预算增加0万元。

1.因公出国(境)费用0万元,较2024年预算增加0万元,增长0%,主要原因是年初没有此项预算支出

2.公务接待费0万元,较2024年预算增加0万元增长0 %,主要原因是年初没有预算公务接待费。

3.公务用车购置及运行维护费0万元(其中:公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0万元),较2024年预算增加0万元,增长0%,主要原因是年初没有预算公务用车购置及运行维护费。

(二)培训费预算情况说明

4.培训费0万元,较2024年预算增加0万元,增长0%,主要原因是年初没有预算培训费。

(三)会议费预算情况说明

5.会议费0万元,较2024年预算增加0万元,增长0%,主要原因是年初没有预算会议费。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费6.74万元,较2024年预算下降0.57万元下降7.7%,下降的主要原因是有在编人员退休

七、政府采购安排情况

2025单位政府采购预算总额116万元,其中:政府采购货物预算80万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算3 6万元。

2025单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额116万元,小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为679.52万元。其中:办公用房307.92平方米,价76.84万元。预算单位共有公务用车0辆,价值0万元单价20万元以上的设备价值581.24 万元2025年拟采购固定资产约80万元。

九、其他重要事项情况说明

(一)政府性基金预算支出情况

2025单位未安排预算,政府性基金预算支出情况表为空表。

(二)非税收入情况

2025年单位涉及非税收入,2025年计划征收0万元。

重点项目情况

项目名称:峪苑社区卫生服务中心基本公卫补助110号(中央)

项目概况:2025年基本公共卫生补助(中央)

立项依据:甘财社(2024110

实施主体:嘉峪关市祁连社区卫生服务中心

实施周期:一年

实施计划:落实工作任务,加强项目管理,有效推进基本公共卫生服务。

年度预算安排:340.67万元

预期总体目标:向辖区居民提供基本公共卫生服务,有效控制疾病流行,推进健康素养、医养结合和老年人健康服务。

(四)部门管理转移支付情况

2025未安排预算,单位管理转移支付表为空表。

(五)国有资本经营预算支出情况

 2025年未安排预算,国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

(一)2025年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求,我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度,按照“谁申请资金,谁设置目标”的原则,纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标1个,按规定随年度预算一并公开项目1个,公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。20247月,组织开展1-6月绩效运行监控项目2个,占本单位项目的100%。截至7月底,如期完成预算执行和绩效目标指2个,完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是:造成偏离目标的原因主要是预算细化程度不够,造成了预算数与执行数的差异;预算执行完成后的绩效管理还有待完善和加强。开展1-9月绩效运行监控项目8个,占本单位项目的100%。截至10月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目8个,完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是:开展绩效目标监控工作质量有待进一步提高。绩效运行监控在部门内部通报整改情况:一是提高认识,加强资金使用进度的跟踪和项目绩效目标运行监控,进一步增强支出责任和效率意识,提高财政资金使用绩效和科学化精细化管理水平;二是以部门职能职责和绩效目标为基础,合理细化、量化设置绩效指标,全面反映项目支出效益,将绩效目标与预算执行紧密结合,注重绩效监控与评价结果合理应用

3.绩效自评开展情况。2024年度,组织开展绩效自评项目共9个,其中单位整体支出1个,项目支出8个,转移支付项目0个,绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况为进一步推进预算公开工作,我中心严格按照《中华人民共和国预算法》文件要求执行,统一布置、统一公开模式、严控公开时限,确保数据准确、内容真实有效

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况,当年盘活财政资金0万元,2024年度增加部门预算项目0个,增长率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

(二)2025年绩效目标编制情况

2025年,纳入部门预算绩效目标管理的项目6个。其中,部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度,项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度,各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行,符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

    嘉峪关市峪苑社区卫生服务中心

2025214

 

 

 

 

 

附件:1.嘉峪关市峪苑社区卫生服务中心2025单位预算公开

2.嘉峪关市峪苑社区卫生服务中心 2025单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表


附件1

表一、单位收支总体情况表

单位:万元

    

    

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算财政拨款收入

620

一、一般公共服务支出


二、政府性基金预算财政拨款收入


二、外交支出


三、国有资本经营预算收入


三、国防支出


四、教育专户核算


四、公共安全支出


五、事业收入


五、教育支出


六、上级补助收入


六、科学技术支出


七、附属单位上缴收入


七、文化旅游体育与传媒支出


八、经营收入


八、社会保障和就业支出

35.4

九、其他收入


九、社会保险基金支出




十、卫生健康支出

566.10



十一、节能环保支出




十二、城乡社区支出




十三、农林水支出




十四、交通运输支出




十五、资源勘探工业信息等支出




十六、商业服务业等支出




十七、金融支出




十八、援助其他地区支出




十九、自然资源海洋气象等支出




二十、住房保障支出

18.5



二十一、粮油物资储备支出




二十二、国有资本经营预算支出




二十三、灾害防治及应急管理支出




二十四、预备费




二十五、其他支出




二十六、转移性支出




二十七、债务还本支出




二十八、债务付息支出




二十九、债务发行费用支出




三十、抗疫特别国债还本支出






本年收入合计

620

本年支出合计

620





十、上年结转


三十一、结转下年


十一、上年结余




收入总计

620

支出总计

620

备注:无内容应公开空表并说明情况。


表二、单位收入总体情况表

单位:万元

项目

预算数

**

1

一、一般公共预算财政拨款收入

620

        ……


二、政府性基金预算财政拨款收入


        ……


三、国有资本经营预算收入


        ……


四、教育专户核算


        ……


五、事业收入


        ……


六、上级补助收入


        ……


七、附属单位上缴收入


        ……


八、经营收入


        ……


九、其他收入


        ……


        本年收入合计

620











十、上年结转

0

        ……


十一、上年结余

0

        ……


        收入合计

620

备注:无内容应公开空表并说明情况。


表三、单位支出总体情况表

单位:万元

功能分类科目

支出合计

基本支出

项目支出

上年结转

**

1

2

3

4

总计

620

164.94

455.06

0

机关事业单位基本养老保险缴费支出

14.45

14.45



城市社区卫生机构

124.82

124.82



其他基层医疗卫生机构支出

12.36


12.36


基本公共卫生服务

441.82


441.82


重大公共卫生服务

0.88


0.88


事业单位医疗

5.87

5.87



公务员医疗补助

4.06

4.06



其他卫生健康支出





住房公积金

14.21

14.21



购房补贴

1.53

1.53



备注:无内容应公开空表并说明情况。

 

 

 

 

 

 

 

 


表四、财政拨款收支总体情况表

单位:万元

     

     

项目

预算数

项目

合计

一、本年收入

620

一、本年支出


(一)一般公共预算财政拨款

620

(一)一般公共服务支出


(二)政府性基金预算财政拨款


(二)外交支出


(三)国有资本经营预算财政拨款


(三)国防支出




(四)公共安全支出




(五)教育支出




(六)科学技术支出




(七)文化体育与传媒支出




(八)社会保障和就业支出

35.4



(九)社会保险基金支出




(十)卫生健康支出

566.10



(十一)节能环保支出




(十二)城乡社区支出




(十三)农林水支出




(十四)交通运输支出




(十五)资源勘探工业信息等支出




(十六)商业服务业等支出




(十七)金融支出




(十八)援助其他地区支出




(十九)自然资源海洋气象等支出




(二十)住房保障支出

18.50



(二十一)粮油物资储备支出




(二十二)国有资本经营预算支出




(二十三)灾害防治及应急管理支出




(二十四)预备费




(二十五)其他支出




(二十六)债务还本支出




(二十七)债务付息支出




(二十八)债务发行费用支出




(二十九)抗疫特别国债还本支出






     

620

     

620

备注:无内容应公开空表并说明情况。

 

 

 

 

 


表五、财政拨款支出表

单位:万元

单位名称

总计

一般公共预算支出

政府性基金预算支出

国有资本经营预算支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

总计

620

620

164.94

455.06







嘉峪关市卫生健康委

620

620

164.9

455.06







嘉峪关市峪苑社区卫生服务中心

620

620

164.9

455.06










































































































备注:无内容应公开空表并说明情况。

 

 

 

 


 

表六、一般公共预算支出情况表

单位:万元

功能分类科目

一般公共预算支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3


总计

632.61

164.94

455.06

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

14.45

14.45


2100301

城市社区卫生机构

124.82

124.82


2100399

其他基层医疗卫生机构支出

12.36


12.36

2101102

事业单位医疗

5.87

5.87


2101103

公务员医疗补助

4.06

4.06


2100408

基本公共卫生服务

441.82


441.82

2100409

重大公共卫生服务

0.88


0.88

2109999

其他卫生健康支出




2210201

住房公积金

14.21

14.21


2210203

购房补贴

1.53

1.53


备注:无内容应公开空表并说明情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位:万元

经济分类科目

一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

**

**

1

2

3


总计

164.94

158.19

6.75

301

工资福利支出

164.94

158.19


30101

基本工资

38.16

38.16


30102

津贴补贴

27.93

27.93


30103

奖金

8.83

8.83


30107

绩效工资

15.88

15.88


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

14.45

14.45


30110

职工基本医疗保险缴费

5.87

5.87


30111

公务员医疗补助缴费

4.07

4.07


30113

住房公积金

14.21

14.21


30112

其他社会保障缴费

2.09

2.09


30199

其他工资福利支出

26.39

26.39


302

商品和服务支出

6.75


6.75

30201

办公费

0.36


0.36

30202

印刷费

0.17


0.17

30205

水费

0.14


0.14

30206

电费

0.36


0.36

30207

邮电费

0.22


0.22

30208

取暖费

3.02


3.02

30211

差旅费

0.30


0.30

30228

工会经费

1.3


1.3

30229

福利费

0.88


0.88

303

对个人和家庭的补助

0.012

0.012


30309

奖励金

0.3

0.3


备注:无内容应公开空表并说明情况。


 

 

 

 

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位:万元

单位名称

“三公”经费

会议费

培训费

合计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置和运行费

公务用车购置费

公务用车运行费

**

1

2

3

4

5

6

7

总计








……








































































备注:无内容应公开空表并说明情况。

 

 

 

 


表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位:万元

序号

项目

合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3


总计

6.75

6.75


1

[30201]办公费

0.36

0.36


2

[30202]印刷费

0.17

0.17


3

[30205]水费

0.14

0.14


4

[30206]电费

0.36

0.36


5

[30207]邮电费

0.22

0.22


6

[30208]取暖费

3.02

3.02


7

[30209]物业管理费




8

[30211]差旅费

0.30

0.30


9

[30213]维修(护)费




10

[30215]会议费




11

[30218]专用材料费




12

[30229]福利费

0.88

0.88


13

[30231]公务用车运行维护费




14

[30299]其他商品和服务支出

1.3

1.3


15

[31002]办公设备购置




备注:无内容应公开空表并

 

表十、政府性基金预算支出情况表

项目

预算数

**

1

总计


……


















单位:万元

备注:无内容应公开空表并说明情况。


表十一、部门管理转移支付表

单位:万元

单位名称

合计

一般公共预算项目支出

政府性基金预算项目支出

国有资本经营预算项目支出

**

1

2

3

4

总计





……













































备注:无内容应公开空表并说明情况。

 

 

 

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位:万元

项目

预算数

**

1

总计


……


















备注:无内容应公开空表并说明


附件2

单位整体支出绩效目标表

2025年度)

部门(单位)名称

嘉峪关市峪苑社区卫生服务中心

目标1:为居民提供基本公共卫生、医疗、疾病预防、保健、健康教育、计划生育技术等服务。

况(万元)

按支出类型分

预算金额

按来源类型分

预算金额

基本支出

人员经费

158.19

当年财政拨款


公用经费

6.75

上年结转资金


合计

164.94

其他资金


项目支出

455.06

收入预算合计

620

支出预算合计

620

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

部门管理

资金投入

基本支出预算执行率

100%

财务管理

资金使用合规性

合规

人员管理

人员编制合规性

合规

履职效果

公共卫生服务

高血压患者规范管理率

95%

公共卫生服务

居民电子健康档案建档率

96%

公共卫生服务

适龄儿童免疫规划疫苗接种率

90%

能力建设

医护人员培养

医护人员培训满意度

满意

业务能力培训

确保各项工作顺利开展

持续开展

业务能力培训

完成及上报工作

及时

 



项目支出绩效目标表

2025年度)

项目名称

峪苑社区卫生服务中心基本公共卫生补助110省级

主管部门及代码

133嘉峪关市卫生健康委员会

实施单位

嘉峪关市峪苑社区卫生服务中心

项目资金

(万元)

年度资金总额:

59.6

其中当年财政拨款

59.6

上年结转资金

0

其他资金

0

目标1:向辖区居民提供基本公共卫生服务,有效控制疾病流行,推动健康素养、医养结合和老年人健康服务。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

成本指标

经济成本指标

预算控制数

=59.6万元

社会成本指标

基本公共卫生服务水平

不断提高

产出指标

数量指标

65岁以上老年人规范健康管理服务率

95%

数量指标

高血压患者管理人数

=3000

数量指标

居民规范电子健康档案率

100%

质量指标

适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率

95%

时效指标

资金支付实现

≤30天

效益指标

社会效益指标

强化服务规范化建设,不断提高医疗水平

不断提高


服务对象满意度指标

服务对象满意度

≥95%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效目标表

2025年度)

项目名称

峪苑社区重大传染病防控补助资金117号

主管部门及代码

133嘉峪关市卫生健康委员会

实施单位

嘉峪关市峪苑社区卫生服务中心

项目资金

(万元)

年度资金总额:

0.88

其中当年财政拨款

0.88

上年结转资金

0

其他资金

0

1.用于扩大国家免疫规划、艾滋病治疗、结核病防治、精神卫生与慢性传染病防治、重点传染病及健康危害的监控工作.

2.加强严重精神病患者筛查、登记报告和随访工作,开展农村地区贫困患者登记和随访管理,提高患者治疗率。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

成本指标

经济成本指标

预算控制数

=0.88







产出指标

数量指标

流感和新冠哨点

≥1次

数量指标

免疫规划疫苗针次

5680

质量指标

新冠等病媒生物监测报告率

≥95%

时效指标

资金拨付及时

及时

效益指标

社会效益指标

有效控制疾病提高居民健康水平提高

不断提高

生态效益指标

公共卫生均等化水平

提高




满意度指标







服务对象满意度指标

服务对象满意度

≥100%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效目标表

2025年度)

项目名称

峪苑社区卫生服务中心基层医疗机构综合改革补助121号

主管部门及代码

133嘉峪关市卫生健康委员会

实施单位

嘉峪关市峪苑社区卫生服务中心

项目资金

(万元)

年度资金总额:

12.36

其中当年财政拨款

12.36

上年结转资金

0

其他资金

0

保障基层单位正常运转,加强基层医疗机构队伍建设基层医疗水平不断提高,促进人才与卫生健康事业发展。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

成本指标

经济成本指标

预算控制数

=12.36







产出指标

数量指标

保障基层单位正常运转

95%

质量指标

落实基层卫生健康人才率

≥100%

时效指标

资金拨付及时

及时

效益指标

社会效益指标

提升基层医疗服务质量水平

不断提高







满意度指标







服务对象满意度指标

服务对象满意度

≥100%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效目标表

2025年度)

项目名称

峪苑社区基本公卫补助110号(省级)

主管部门及代码

133嘉峪关市卫生健康委员会

实施单位

嘉峪关市峪苑社区卫生服务中心

项目资金

(万元)

年度资金总额:

1.65

其中当年财政拨款

1.65

上年结转资金

0

其他资金

0

推进老年人健康结合服务工作

加强项目宣传,完善服务。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

成本指标

经济成本指标

预算控制数

=1.65







产出指标

数量指标

65岁以上老年人医养结合管理率

≥85%

质量指标

教育的覆盖面

≥90%

时效指标

资金拨付及时

及时

效益指标

社会效益指标

提高居民素养服务水平

不断提高







满意度指标







服务对象满意度指标

服务对象满意度

≥100%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效目标表

2025年度)

项目名称

峪苑社区基本公卫补助110号(中央)

主管部门及代码

133嘉峪关市卫生健康委员会

实施单位

嘉峪关市峪苑社区卫生服务中心

项目资金

(万元)

年度资金总额:

340.76

其中当年财政拨款

340.76

上年结转资金

0

其他资金

0

免费向居民提供基本公共卫生服务,加强公共卫生服务水平。

推进老年健康与医养结合服务工作。

加强项目宣传,完善服务。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

成本指标

经济成本指标

预算控制数

=340.76







产出指标

数量指标

适龄儿童国家免疫规划疫苗规范接种率

≥90%

质量指标

传染病和突发公共卫生事件报告率

≥90%

时效指标

资金拨付及时

及时

效益指标

社会效益指标

提高居民素养服务水平

不断提高







满意度指标







服务对象满意度指标

居民对基本公共卫生水平服务满意度

≥100%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效目标表

2025年度)

项目名称

峪苑社区基本药物制度补助111

主管部门及代码

133嘉峪关市卫生健康委员会

实施单位

嘉峪关市峪苑社区卫生服务中心

项目资金

(万元)

年度资金总额:

34.57

其中当年财政拨款

34.57

上年结转资金

0

其他资金

0

基本药物补助制度按照要求的实施

基层医疗卫生机构服务质量进步提高

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

成本指标

经济成本指标

预算控制数

=34.57







产出指标

数量指标

基本药物补助资金药品种类

≥264

质量指标

基本药物质量合格率

≥90%

时效指标

资金拨付及时

及时

效益指标

社会效益指标

持续推动基本药物制度实施

不断提高







满意度指标







服务对象满意度指标

辖区居民服务满意度

≥100%