嘉峪关市医疗保障局2023年部门预算信息公开情况说明
嘉峪关市医疗保障局
2023年部门预算信息公开情况说明
目 录
第一部分 嘉峪关市医疗保障局概况
一、嘉峪关市医疗保障局的主要职责
二、嘉峪关市医疗保障局预算单位构成
第二部分 嘉峪关市医疗保障局2023年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出表
六、一般公共预算支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况表
九、一般公共预算机关运行经费
十、2023年政府性基金支出预算表
第三部分 嘉峪关市医疗保障局2023年度部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
二、部门收入总体情况说明
三、部门支出总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、财政拨款支出情况说明
六、一般公共预算支出情况说明
七、一般公共预算基本支出情况说明
八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况说明
九、一般公共预算机关运行经费情况说明
十、2023年政府性基金支出预算情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分嘉峪关市医疗保障局概况
(一)主要职能
嘉峪关市医疗保障局是主管医疗保险、医疗救助、药品和医疗服务价格管理工作的市政府直属机构,主要职责是:
1、负责城镇职工和城乡居民基本医疗保险、生育保险政策宣传、业务经办、待遇支付等工作;
2、负责全市药品和医疗服务价格管理;
3、负责制定和组织全市医疗救助等工作;
(二)部门基本情况
嘉峪关市医疗保障局共有预算单位1个,内设四科一室,即办公室、规划财务和政策法规科、待遇保障科、医药服务管理和价格招标采购科、基金管理科;两个中心,即市医疗保险服务中心、市医疗保险基金结算中心。
编制人数18人,其中:行政编制16人,事业编制2人;实有人数44人,其中:在职人数44人,包括行政人员16人,事业人数2人,民生实事人员16人,公益性岗位10人。
第二部分: 嘉峪关市医疗保障局2023年度部门预算表
附表一:
部门收入总体情况表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位名称:嘉峪关市医疗保障局 单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 预算数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 578.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经费拨款 | 578.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专项收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行政事业性收费收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国有资源(资产)有偿使用收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
捐赠收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政府住房基金收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、国有资本经营预算收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、财政专户核算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、事业收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、上级补助收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、附属单位上缴收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、经营收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、其他收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本年收入合计 | 578.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、上年结转 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算收入结转 | 112.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政府性基金预算收入结转 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国有资本经营收入结转 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十一、上年结余 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算收入结余 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政府性基金预算收入结余 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国有资本经营收入结余 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入总计 | 690.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附表二: 部门支出总体情况表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位名称:嘉峪关市医疗保障局 单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能分类名称 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上年结转 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | 1 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 690.82 | 575.60 | 3.00 | 112.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社会保障和就业支出 | 54.38 | 54.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行政事业单位养老支出 | 54.38 | 54.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行政单位离退休 | 4.17 | 4.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.21 | 50.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
卫生健康支出 | 586.71 | 471.49 | 3.00 | 112.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行政事业单位医疗 | 26.75 | 26.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行政单位医疗 | 8.16 | 8.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事业单位医疗 | 7.65 | 7.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公务员医疗补助 | 10.94 | 10.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医疗保障管理事务 | 559.96 | 444.74 | 3.00 | 112.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行政运行 | 447.74 | 444.74 | 3.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他医疗保障管理事务支出 | 112.22 | 112.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
住房保障支出 | 49.73 | 49.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
住房改革支出 | 49.73 | 49.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
住房公积金 | 41.83 | 41.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
购房补贴 | 7.90 | 7.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附表三: 部门预算收支总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位名称:嘉峪关市医疗保障局 单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入 | 支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 578.60 | (一)一般公共服务支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款收入 | (二)外交支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、国有资本经营预算收入 | (三)国防支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、财政专户核算 | (四)公共安全支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、事业收入 | (五)教育支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、上级补助收入 | (六)科学技术支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、附属单位上缴收入 | (七)文化旅游体育与传媒支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、经营收入 | (八)社会保障和就业支出 | 54.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、其他收入 | (九)卫生健康支出 | 586.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(十)节能环保支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(十一)城乡社区支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(十二)农林水支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(十三)交通运输支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(十四)资源勘探信息等支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(十五)商业服务业等支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(十六)金融支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(十七)援助其他地区支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(十八)自然资源海洋气象等支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(十九)住房保障支出 | 49.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二十)粮油物资储备支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二十一)国有资本经营预算支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二十二)灾害防治及应急管理支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二十三)预备费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二十四)其他支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二十五)转移性支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二十六)债务还本支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二十七)债务付息支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二十八)债务发行费用支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本年收入合计 | 578.60 | 本年支出合计 | 690.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、上年结转 | 结转下年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算收入结转 | 112.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政府性基金预算收入结转 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国有资本经营收入结转 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十一、上年结余 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算收入结余 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政府性基金预算收入结余 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国有资本经营收入结余 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入总计 | 690.82 | 支出总计 | 690.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附表四:
附表五: 一般公共预算项目支出预算表 单位名称:嘉峪关市医疗保障局 单位:万元
附表六: 财政拨款收支预算总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位名称:嘉峪关市医疗保障局 单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入 | 支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 690.82 | (一)一般公共服务支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款收入 | (二)外交支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、国有资本经营预算收入 | (三)国防支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(四)公共安全支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(五)教育支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(六)科学技术支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(七)文化旅游体育与传媒支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(八)社会保障和就业支出 | 54.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(九)卫生健康支出 | 586.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(十)节能环保支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(十一)城乡社区支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(十二)农林水支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(十三)交通运输支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(十四)资源勘探信息等支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(十五)商业服务业等支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(十六)金融支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(十七)援助其他地区支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(十八)自然资源海洋气象等支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(十九)住房保障支出 | 49.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二十)粮油物资储备支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二十一)国有资本经营预算支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二十二)灾害防治及应急管理支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二十三)预备费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二十四)其他支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二十五)转移性支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二十六)债务还本支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二十七)债务付息支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二十八)债务发行费用支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入总计 | 690.82 | 支出总计 | 690.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附表七: 一般公共预算机关运行经费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位名称:嘉峪关市医疗保障局 | 单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 31.41 | 31.41 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
办公费 | 1.73 | 1.73 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
印刷费 | 0.65 | 0.65 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水费 | 0.43 | 0.43 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电费 | 1.08 | 1.08 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邮电费 | 1.63 | 1.63 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
差旅费 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工会经费 | 2.77 | 2.77 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福利费 | 2.24 | 2.24 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他交通费用 | 16.20 | 16.20 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他商品和服务支出 | 0.18 | 0.18 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附表八:
一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位名称:嘉峪关市医疗保障局 单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位名称 | 一般公共预算基本支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目名称 | “三公”经费合计 | 因公出国(出境)费用 | 公务接待费 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | 会议费 | 培训费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
嘉峪关市医疗保障局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附表九:
附表十: 政府性基金支出预算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位名称:嘉峪关市医疗保障局 单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 预算数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三部分: 嘉峪关市医疗保障局2023年度部门预算情况说明
(一)2023年度部门收支总体情况
嘉峪关市医疗保障局2023年度部门预算总收入690.82万元,比上年增加187.64万元,增加37.29%;总支出690.82万元,比上年增加187.64万元,增加37.29%。
附表十一:
2022、2023年预算收入支出变动表 | ||||||
单位名称:嘉峪关市医疗保障局 单位:万元 | ||||||
年份 | 收入 | 变动额 | 变动率 | 支出 | 变动额 | 变动率 |
2022 | 503.18 | 187.64 | 37.29% | 503.18 | 187.64 | 37.29% |
2023 | 690.82 | 690.82 | ||||
(二)嘉峪关市医疗保障局2023年度部门收入总体情况
嘉峪关市医疗保障局2023年度收入合计690.82万元,其中:财政拨款收入690.82万元,占100%。
附表十二:
2023年收入部门收入总体情况 | ||
单位名称:嘉峪关市医疗保障局 单位:万元 | ||
年份 | 2023 | |
总收入 | 690.82 | |
项目 | 财政拨款收入 | 690.82 |
占比 | 100% | |
(三)关于嘉峪关市医疗保障局2023年度部门支出总体情况
嘉峪关市医疗保障局2023年度支出合计690.82万元,其中:基本支出578.6万元,占83.76%;项目支出112.22万元,占16.24%。 附支出构成图。
附表十三:

(四)关于嘉峪关市医疗保障局2023年度财政拨款收入支出总体情况说明
嘉峪关市医疗保障局2023年度财政拨款收入690.82万元,比上年增加187.64万元,增加37.29%;支出690.82万元,比上年增加187.64万元,增加37.29%。
附表十四:
2022、2023年财政拨款收入支出变动表 | ||||||
单位名称:嘉峪关市医疗保障局 单位:万元 | ||||||
年份 | 财政拨款收入 | 变动额 | 变动率 | 财政拨款支出 | 变动额 | 变动率 |
2022 | 503.18 | 187.64 | 37.29% | 503.18 | 187.64 | 37.29% |
2023 | 690.82 | 690.82 | ||||
(五)嘉峪关市医疗保障局2023年度财政拨款支出总体情况说明
嘉峪关市医疗保障局2023年度财政拨款收入690.82万元,比上年增加187.64万元,增加37.29%;支出690.82万元,比上年增加187.64万元,增加37.29%。
附表十五:
2022、2023年财政拨款收入支出变动表 | ||||||
单位名称:嘉峪关市医疗保障局 单位:万元 | ||||||
年份 | 财政拨款收入 | 变动额 | 变动率 | 财政拨款支出 | 变动额 | 变动率 |
2022 | 503.18 | 187.64 | 37.29% | 503.18 | 187.64 | 37.29% |
2023 | 690.82 | 690.82 | ||||
(六)关于嘉峪关市医疗保障局2023年度一般公共预算财政拨款支出情况说明
1.总体情况
嘉峪关市医疗保障局2023年度一般公共预算财政拨款支出690.82万元,比上年增加187.64万元,增加37.29%。
支出主要项目有:基本支出、项目支出。
2.结构情况
嘉峪关市医疗保障局2023年度一般公共预算财政拨款支出690.82万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)690.82万元 ,占100%。
附表十六:
(七)关于嘉峪关市医疗保障局2023年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
嘉峪关市医疗保障局2023年度一般公共预算财政拨款基本支出575.60万元,其中:人员经费544.19万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等;公用经费31.41万元,主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、 维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。
(八)关于嘉峪关市医疗保障局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出安排情况说明
1.“三公”经费支出总体情况
嘉峪关市医疗保障局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费安排支出预算数0.00万元。其中:因公出国(境)费支出预算数0万元;公务接待支出预算数0.00万元;公务用车购置和运行维护费支出预算数为0万元。
嘉峪关市医疗保障局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算比上年决算增加0.00万元。
(九)关于嘉峪关市医疗保障局2023年度一般公共预算机关运行经费情况说明
嘉峪关市医疗保障局2023年度一般公共预算机关运行经费安排支出预算数31.41万元。比上年减少1.06万元,减少3.26%。
附表十七:
2022、2023年一般公共预算机关运行经费变动表 | ||||||
单位名称:嘉峪关市医疗保障局 单位:万元 | ||||||
年份 | 一般公共预算机关运行经费 | 变动额 | 变动率 | 一般公共预算机关运行经费 | 变动额 | 变动率 |
2022 | 32.47 | 1.06 | 3.26% | 32.47 | 1.06 | 3.26% |
2023 | 31.41 | 31.41 | ||||
(十)关于嘉峪关市医疗保障局2023年度政府性基金支出预算情况说明
嘉峪关市医疗保障局2023年度无政府性基金支出预算。
(十一)关于嘉峪关市医疗保障局2023年度其他重要事项情况说明
1.政府采购情况说明。
嘉峪关市医疗保障局2023年度政府采购总额2.1万元,其中:政府采购货物2.1万元,占采购总额的100%。授予中小企业合同金额2.1万元,占政府采购支出总额的100%,其中授予小微企业合同金额2.1万元,占政府采购支出总额的100%。
2.国有资产占有使用情况说明。
嘉峪关市医疗保障局2023年国有资产占用总额67.88万元,其中:流动资产0万元,非流动资产67.88万元。
3.2023年部门预算绩效管理情况
(1)基本支出预算绩效情况。
嘉峪关市医疗保障局2023年基本支出预算575.60万元,其中人员经费544.19万元,公用经费31.41万元。预算安排的基本支出全面保障了我单位正常工作运转。在日常工作中,我单位认真贯彻落实中央、省委及市委等有关规定,严格按照预算绩效管理相关要求管理和使用资金,量入为出,统筹兼顾,重点突出,尤其控制“三公”经费支出,严控“三公”经费支出的审核和审批,合理压缩“三公”经费支出预算。
(2)项目支出预算绩效情况。
嘉峪关市医疗保障局2023年项目支出预算经费112.22万元。
表一:
省本级单位(部门)整体支出绩效目标表 (2023年度) | ||||||||
单位(部门)名称 | 嘉峪关市医疗保障局 | |||||||
联系人 | 沈雅男 | 联系电话 | 15393258091 | |||||
单位(部门)职能 | 依据 | 中共嘉峪关市委办公室嘉峪关市人民政府办公室关于印发《嘉峪关市机构改革方案》的通知 | ||||||
职能简述 | (一)贯彻执行国家关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、政策、规划和标准。拟订全市医疗保险、生育保险、医疗救助地方性法规、规章草案,并组织实施和监督检查。 (二)拟订并组织实施全市医疗保障基金监督管理办法,建立健全医疗保障基金安全防控机制,推进医疗保障基金支付方式改革。 (三)组织制定全市医疗保障筹资和待遇政策,完善动态调整和区域调剂平衡机制,统筹城乡医疗保障待遇标准,建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。拟订并组织实施全市长期护理保险制度改革方案。 (四)组织制定全市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策,建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制,推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制,建立价格信息监测和信息发布制度。 (五)制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施,建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度,监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用,依法查处医疗保障领域违法违规行为。 (六)负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织实施异地就医管理和费用结算政策。健全完善医疗保障关系转移接续制度。 (七)完成市委、市政府和国家医疗保障局交办的其他任务。 (八)职能转变。市医保局应完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度,建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系,不断提高医疗保障水平,确保医保资金合理使用、安全可控,推进医疗、医保、医药“三医联动”改革,更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。 (九)与市卫生健康委员会的有关职责分工。市卫生健康委员会、市医保局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接,建立沟通协商机制,协同推进改革,提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。 | |||||||
近三年单位职能是否出现过重大变化 | 无 | |||||||
变化内容 | ||||||||
单位(部门)基本信息 | 是否为一级预算主管部门 | 是 | ||||||
上级主管部门 | ||||||||
部门所属领域 | 医疗卫生 | |||||||
直属单位包括 | 嘉峪关市医疗服务中心,嘉峪关市基金结算中心 | |||||||
内设职能部门 | 四科一室,即办公室、规划财务和政策法规科、待遇保障科、医药服务管理和价格招标采购科、基金管理科 | |||||||
编制人员数 | 在职人员总数 | 其中: | ||||||
行政编制人数 | 事业编制人数 | 编外人数 | ||||||
44 | 18 | 26 | ||||||
部门基本制度建设情况 | 财务管理,预算管理,财政专项资金管理,重点工作管理,资产管理,人力资源管理,政府采购管理,档案管理 | |||||||
上年预算情况(万元) | 预算批复数 | 预算调整数 | 实际支出数 | 执行率 | 年末结转结余数 | |||
647.2 | 647.2 | 100 | 112.22 | |||||
当年预算构成(万元) | 部门收入预算 | 部门支出预算 | ||||||
上级财政拨款 | 人员经费 | 544.2 | ||||||
本级财政安排 | 578.61 | 公用经费 | 31.41 | |||||
其他资金 | 项目经费 | 115.22 | ||||||
收入预算合计 | 578.61 | 支出预算合计 | 690.83 | |||||
其他需要说明的问题 | ||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 | |||||
部门管理 | 资金投入 | 基本支出预算执行率 | >=95% | |||||
项目支出预算执行率 | >=85% | |||||||
“三公经费”控制率 | =100% | |||||||
结转结余变动率 | <=20% | |||||||
财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 | ||||||
资金使用规范性 | 规范 | |||||||
采购管理 | 政府采购规范性 | 规范 | ||||||
资产管理 | 资产管理规范性 | 规范 | ||||||
人员管理 | 人员管理制度健全性 | 健全 | ||||||
重点工作管理 | 重点工作制度健全性 | 健全 | ||||||
重点工作完成率 | >=90% | |||||||
履职效果 | 部门履职目标 | 党建工作覆盖率(%) | =100% | |||||
医药服务水平 | 提升 | |||||||
DIP支付方式改革工作 | 全面推进 | |||||||
医药价格和招采重要政策普及 | 全面普及 | |||||||
医保待遇政策体系 | 进一步健全 | |||||||
医保信息平台网络安全运行率 | >=90% | |||||||
投诉案件查处完成率 | >=90% | |||||||
医保基金监管能力 | 提升 | |||||||
医保经办服务能力 | 提升 | |||||||
部门效果目标 | 以常住人口为基数计算的基本医保综合参保率 | >=90% | ||||||
异地就医直接结算覆盖率(%) | >=70% | |||||||
开展门诊统筹 | 普遍开展 | |||||||
服务对象满意度 | 参保人员对医保服务的满意度 | >=90% | ||||||
医疗机构、医药企业、医保部门满意度 | >=90% | |||||||
工作人员满意度(%) | >=90% | |||||||
社会影响 | 违法违规行为发生数(起) | =0件 | ||||||
能力建设 | 长效管理 | 内控制度完善程度 | 完备 | |||||
人力资源建设 | 医疗服务人才培养人数 | >=95% | ||||||
档案管理 | 档案归档及时性 | >=95% | ||||||
档案管理规范性 | 规范 | |||||||
表二:
省级部门预算项目支出绩效目标表 (2023年度) | |||
一级项目名称: | 社会保障事业发展补助 | 二级项目名称: | 参保人员门诊慢性病申请审核鉴定费 |
项目类型: | 新增项目 | 项目分类: | 其他项目 |
资金用途: | 业务类 | 项目主管部门: | 嘉峪关市医疗保障局 |
项目开始日期: | 2023-01-01 | 项目完成日期: | 2023-12-31 |
项目总投资: | 1.5 | 中央补助安排: | 0 |
省级财政安排: | 0 | 其他资金: | 0 |
预算申报数: | 1.5 | 资金性质: | 一般公共预算 |
基本情况: | 经费来源:一般公共预算。2022鉴定慢性病1800多人,聘请专家20位,按月开展鉴定工作,参照甘肃省发展和改革委员会《甘肃省发展和改革委员会进一步规范公共资源交易服务收费和专家劳务费支付标准等有关事项的通知》甘发改规范[2016]2号,每人每天大于两小时小于四小时,400元标准,每人每天小于6小时,800元标准,申请1.5万元。 | ||
项目立项必要性: | 2022鉴定慢性病1800多人,聘请专家20位,按月开展鉴定工作,参照甘肃省发展和改革委员会《甘肃省发展和改革委员会进一步规范公共资源交易服务收费和专家劳务费支付标准等有关事项的通知》甘发改规范[2016]2号,每人每天大于两小时小于四小时,400元标准,每人每天小于6小时,800元标准,申请1.5万元。 | ||
保证项目实施的制度措施: | 参照甘肃省发展和改革委员会《甘肃省发展和改革委员会进一步规范公共资源交易服务收费和专家劳务费支付标准等有关事项的通知》甘发改规范[2016]2号 | ||
项目实施计划: | 将慢性病鉴定业务下沉至酒钢医院和市医院,方便参保患者及时就医及时鉴定,及时享受相关待遇。 | ||
组织实施单位: | 嘉峪关市医疗保险服务中心 | ||
监督管理单位: | 嘉峪关市医疗保障局 | ||
项目实施单位: | 嘉峪关市医疗保险服务中心 | ||
政策依据: | 嘉医保发 [2022] 61号关于印发《嘉峪关市基本医疗保险门诊慢特病管理办法》的通知,专家劳务费依据甘发改规范(2016)2号 | ||
其他依据: | |||
需要说明的其他问题: | |||
年度绩效目标 | 按期完成2023年慢性病鉴定工作,并对符合慢性病管理人员按时发放待遇。 | ||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标目标值 |
产出指标 | 数量指标 | 慢性病鉴定机构管理数(家) | >=2家 |
质量指标 | 慢性病鉴定通过率(%) | >=80% | |
时效指标 | 鉴定工作完成及时性 | 及时鉴定 | |
成本指标 | 经济成本指标 | 慢性病鉴定费投入率 | >=100% |
社会成本指标 | 慢性病宣传普及性 | 不断普及 | |
效益指标 | 经济效益指标 | 慢性病专家资质 | 不断提升 |
社会效益指标 | 慢性病政策知晓率(%) | >=80% | |
满意度指标 | 服务对象满意度 | 参保人员满意度(%) | >=90% |
表三:
省级部门预算项目支出绩效目标表 (2023年度) | |||
一级项目名称: | 专项业务费 | 二级项目名称: | 举报奖励和监督检查资金 |
项目类型: | 新增项目 | 项目分类: | 其他项目 |
资金用途: | 业务类 | 项目主管部门: | 嘉峪关市医疗保障局 |
项目开始日期: | 2023-01-01 | 项目完成日期: | 2023-03-27 |
项目总投资: | 0.5 | 中央补助安排: | 0 |
省级财政安排: | 0 | 其他资金: | 0 |
预算申报数: | 0.5 | 资金性质: | 一般公共预算 |
基本情况: | 甘肃省医疗保障局、甘肃省财政厅关于印发的《甘肃省欺诈骗取医疗保障基金行为举报奖励实施办法(暂行)》(甘医保发[2019]35号)规定,需对举报人予以资金奖励,同时,须聘请省级专家,或通过政府购买服务方式,引进第三方机构对全市定点医药服务机构进行监督检查。 | ||
项目立项必要性: | 甘肃省医疗保障局、甘肃省财政厅关于印发的《甘肃省欺诈骗取医疗保障基金行为举报奖励实施办法(暂行)》(甘医保发[2019]35号)规定 | ||
保证项目实施的制度措施: | 甘肃省医疗保障局、甘肃省财政厅关于印发的《甘肃省欺诈骗取医疗保障基金行为举报奖励实施办法(暂行)》(甘医保发[2019]35号)规定 | ||
项目实施计划: | 需对举报人予以资金奖励,同时,须聘请省级专家,或通过政府购买服务方式,引进第三方机构对全市定点医药服务机构进行监督检查。 | ||
组织实施单位: | 嘉峪关市医疗保障局 | ||
监督管理单位: | 嘉峪关市医疗保障局 | ||
项目实施单位: | 嘉峪关市医疗保障局 | ||
政策依据: | 甘肃省医疗保障局、甘肃省财政厅关于印发的《甘肃省欺诈骗取医疗保障基金行为举报奖励实施办法(暂行)》(甘医保发[2019]35号)规定 | ||
其他依据: | |||
需要说明的其他问题: | |||
年度绩效目标 | 定点医疗机构检查覆盖率达到100%,对不合规定点医疗机构进行检查处理。 | ||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标目标值 |
产出指标 | 数量指标 | 定期监督检查次数(次) | >=100次 |
质量指标 | 定点医疗机构检查覆盖率 | >=100% | |
时效指标 | 医疗医疗机构检察监督及时性 | 及时处理 | |
成本指标 | 经济成本指标 | 资金投入及时率(%) | >=90% |
社会成本指标 | 聘请专家人数 | >=5人/次 | |
生态环境成本指标 | 定点医疗机构数量 | >=200家 | |
效益指标 | 经济效益指标 | 社保基金安全运行率 | >=100% |
社会效益指标 | 聘请专家检查力度 | 较大 | |
生态效益指标 | 定点医疗机构安全运行率 | >=100% | |
满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度(%) | >=90% |
表四:
省级部门预算项目支出绩效目标表 (2023年度) | |||
一级项目名称: | 城乡居民基本医疗保险补助 | 二级项目名称: | 城乡居民医疗保险工作征收经办费 |
项目类型: | 新增项目 | 项目分类: | 其他项目 |
资金用途: | 业务类 | 项目主管部门: | 嘉峪关市医疗保障局 |
项目开始日期: | 2023-01-01 | 项目完成日期: | 2023-12-31 |
项目总投资: | 1 | 中央补助安排: | 0 |
省级财政安排: | 0 | 其他资金: | 0 |
预算申报数: | 1 | 资金性质: | 一般公共预算 |
基本情况: | 经费来源:一般公共预算。2022年实际参保人数为11.42万人,按照人均不低于1元的标准计算。用于人员培训、费用核查、监督管理、政策宣传。 | ||
项目立项必要性: | 用于人员培训、费用核查、监督管理、政策宣传。 | ||
保证项目实施的制度措施: | 《嘉峪关市城乡居民基本医疗保险市级统筹实施办法》(嘉政办发(2019)74号)规定 | ||
项目实施计划: | 用于本年城乡居民医疗保险工作征收经办费 | ||
组织实施单位: | 嘉峪关市医疗保险服务中心 | ||
监督管理单位: | 嘉峪关市医疗保障局 | ||
项目实施单位: | 嘉峪关市医疗保险服务中心 | ||
政策依据: | 《嘉峪关市城乡居民基本医疗保险市级统筹实施办法》(嘉政办发(2019)74号)规定 | ||
其他依据: | |||
需要说明的其他问题: | |||
年度绩效目标 | 用于2023年度城乡居民医疗保险参保征缴工作经办费,完成2023年度城乡居民征收工作。 | ||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标目标值 |
产出指标 | 数量指标 | 基本医疗参保率 | >=98.25% |
质量指标 | 医保经办事项服务落实率 | >=95% | |
时效指标 | 医保经办事项办结时间 | 及时性 | |
成本指标 | 经济成本指标 | 医保征收工作资金投入率 | >=100% |
社会成本指标 | 基本医疗宣传普及率 | >=95% | |
生态环境成本指标 | 宣传资料印刷册数(册) | >=10000册 | |
效益指标 | 经济效益指标 | 医保重要政策普及率 | >=90% |
社会效益指标 | 医保重要政策知晓率 | >=90% | |
生态效益指标 | 医保待遇按时办结率 | >=95% | |
满意度指标 | 服务对象满意度 | 参保群众满意度(%) | >=90% |
第四部分:名词解释(选自己单位涉及到的、补充自己单位或行业性的名词进行解释)
一、财政拨款收入:是指财政当年拨付的资金。
二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、 “事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财 政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排 当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位 以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
五、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变 化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
六、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
七、项目支出:是指单位在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
八、一般公共服务(类)单位事务(款):是指单位用于 保障机构正常运行、开展单位业务等活动的支出。(一)行政运行(项):是指为保障单位各行政机构正常 46 运转、完成日常工作任务安排的支出。 (二)一般行政管理事务(项):是指单位机关及驻地方特派员办事处的项目支出。 (三)机关服务(项):是指为单位机关提供后勤保障服务的机关服务中心的支出。(四)单位业务(项):是指单位用于按照单位纪律“八 不准”的规定,单位人员外出单位期间一切经费支出(含按规定支出的城市间交通费、住宿费、公杂费和餐费补助)。(五)单位管理(项):是指单位用于单位法制建设、审计业务质量控制、单位业务培训等方面的支出。 (六)信息化建设(项):是指单位用于“金审工程”等信息化建设方面的项目支出。(七)事业运行(项):是指事业单位(不含机关服务中心)用于保障机构正常运转的基本支出。
九、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)派驻派出 机构(项):指纪委驻单位纪检组开展工作的专项业务支出。
十、外交(类)国际组织(款)国际组织会费(项):是指单位按规定缴纳的国际组织会费支出。
十一、外交(类)国际组织(款)国际组织捐赠(项):是指单位向国际组织的认捐支出。
十二、外交(类)对外合作与交流(款)在华国际会议(项):是指单位承办或主办各类国际会议所需经费支出。
十三、教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):是指为根据综合管理和单位业务工作需要,单位及所属单位对相关人员进行各类培训发生的支出。
十四、文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒(款)文化产业发展专项支出(项):是指支持单位所属单位文化产业发展专项支出。
十五、社会保障和就业(类)行政单位离退休支出(款): 是指单位用于离退休方面的支出。(一)归口管理的行政单位离退休(项):是指单位统一 管理的单位机关及特派员办事处离退休人员的经费。(二)离退休人员管理机构(项):是指单位用于离退休干部办公室为单位离退休人员提供管理服务的支出。
十六、节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利 用(项):是指按照国家政策规定用于节能环保方面的支出。
十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款):是指单位按照国家政策规定为职工计缴或向职工发放的住房公积金、提 租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。(一)住房公积金(项):是指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数, 分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。 (二)提租补贴(项):是指按照国家有关政策规定,自 2000 年开始,针对在京单位职工因公有住房租金标准提高发放的补贴。(三)购房补贴(项):是指根据《国务院关于进一步深化 城镇住房制度改革加快住房建设的通知》(国发〔1998〕23 号) 规定,自 1998 年停止实物分房后,对房价收入比超过 4 倍以上地区的无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。目前,单位按照《中共中央办公厅国务院办公厅转发建 设部等单位的通知》(厅字〔2005〕8 号)规定的标准执行,京外中央单 位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。
十八、“三公”经费:是指纳入财政预决算管理的“三公” 经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映 单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾 接待)支出。
十九、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员 法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用
联系人:沈雅男 电话:0937-6306285
嘉峪关市医疗保障局
2023年3月8日